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來料檢驗和試驗控制程序
1.目的
對產(chǎn)品進行檢驗和試驗,確保其符合條例規(guī)定要求,防止不合格品投入使用,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2.適用范圍
本程序適用于公司內(nèi)所有來料檢驗和試驗。
3.職責
3.1倉管負責來料的驗證與點收
3.2IQC負責來料檢驗和試驗。
3.3質(zhì)量部經(jīng)理負責批準特采申請。
4.工作程序
4.1所有來料由倉管員負責按《采購清單》進行入庫驗收(驗收數(shù)量、名稱、型號、客戶名等),在驗收過程中,發(fā)現(xiàn)客戶來的物料有異或與《采購清單》內(nèi)容有出入,倉管員及時報告采購部負責人處理。以驗收無誤的來料通知IQC檢驗。
4.1.1一些輔助物料由倉管員驗收合格后直接入庫,倉管員在客戶《送貨單》上簽名作為驗收合格的證據(jù)。
4.1.2工裝夾具由倉管員驗收無誤后直接入庫登記。
4.2質(zhì)量部IQC接到通知后,依據(jù)抽樣計劃,樣品及相關(guān)檢驗標準執(zhí)行檢驗,具體按《原材料檢驗指導書》、《包裝材料檢驗指導書》執(zhí)行,并將檢驗結(jié)果記錄在《IQC檢驗登記表》上。
4.3有些來料的檢驗(如原材料、部分輔助材料的材質(zhì)檢驗)。質(zhì)量部IQC人員可委托外部單位實施。
4.4檢驗結(jié)束后,依《檢驗與試驗狀態(tài)控制程序》對來料進行標識,對于檢驗合格的來料巾上綠色的“合格標簽”;對于檢驗不合格的來料貼上紅色的“不合格標簽”。:合格/不合格標簽“必須標明來料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、檢驗日期、檢驗員姓名等內(nèi)容。
4.5本公司不允許物料的緊急放行,但可對輕微不合格品進行特采,特采須經(jīng)工程部審核,質(zhì)量部經(jīng)理批準后方可特采,特采單隨物料一起流動。
4.6倉管人員依檢驗標識結(jié)果將來料入庫或退貨。
4.7生產(chǎn)部負責對材質(zhì)試驗及信息的反饋。
4.8IQC將每月檢驗情況進行整理后呈報質(zhì)量部經(jīng)理審閱,并以此作為評審供應(yīng)商之依據(jù)。
4.9來料檢驗的樣品標準制作具體按《樣品制作與管理規(guī)定》執(zhí)行。
4.10所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)
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