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物質(zhì)管理程序文件
1.物資進(jìn)倉程序
 1.1質(zhì)檢
 1.1.1當(dāng)客戶送貨到公司,采購部管理人員根據(jù)客戶送貨單是否符合所訂的物資名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價.符合訂單再在送貨單的客戶聯(lián){既我方入帳憑證聯(lián)}簽名,不符合退回廠家或減數(shù)。
 1.1.2客戶持采購部簽名的送貨單到IQC外接受物資檢驗,一般按抽檢正常一次抽樣水平,執(zhí)行文件{元器件質(zhì)量手冊}如特殊情況按加嚴(yán)檢查或全檢。
 1.1.3IQC檢驗結(jié)束,將檢驗過程中表現(xiàn)出來的現(xiàn)象,如實描述填寫在送檢報告單或抽檢報告單并作好登記工作,檢驗合格在客戶送貨單簽名交給倉庫進(jìn)行收貨點數(shù)工作,將不合格物資名稱劃掉或不簽名作拒收處理。
 1.2入倉
 1.2.1物資到達(dá)倉庫時,倉庫管理員根據(jù)IQC簽名的客戶送貨單首先檢查單據(jù)填制是否規(guī)范,正確,然后按單逐項對實物進(jìn)行清點入倉工作。
 1.2.2實物驗收時,先點原包裝檢有多少包{箱}后,按箱{包}數(shù)量核對總數(shù)是否與單據(jù)相符,相符后再對能夠全點的原村料進(jìn)行全點,不能全點的實行抽點,按此方法逐一核對。
 1.2.3對于不便于清點的物資{如螺絲等},按規(guī)定的核對程序和標(biāo)準(zhǔn){比如用電子稱}進(jìn)行稱重取樣核對,如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存異物,臟物或數(shù)目出入時將擺放一邊,并應(yīng)反映到供應(yīng)商及相關(guān)部門處理。
 1.2.4對于原包裝已損壞的物資,能夠全點的必須全點,不能全點按標(biāo)準(zhǔn)比核對做到數(shù)目清楚。
 1.2.5貴重的物品{如IC}必須全點,發(fā)現(xiàn)少數(shù),必須立即要求補(bǔ)回,否則不能簽單,拒絕收料,以便分清責(zé)任。
 1.2.6簽單,倉庫管理員根據(jù)送貨單實點數(shù)量開入倉單,如果送貨實數(shù)與送貨單開具數(shù)不符,通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客戶和采購證實,然后改制。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)
    
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