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采購(gòu)流程管理erp

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話:400-8352-114

   1、請(qǐng)購(gòu)

  請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  (1) 根據(jù)“銷(xiāo)售通知單”申請(qǐng)采購(gòu)

  銷(xiāo)售部編制“銷(xiāo)售通知單”轉(zhuǎn)至計(jì)劃員二份、生產(chǎn)部一份、質(zhì)檢部一份;

  生產(chǎn)部根據(jù)“銷(xiāo)售通知單”填寫(xiě)紙質(zhì)“采購(gòu)申請(qǐng)單”,注明請(qǐng)購(gòu)木材原料及膠漆、膩?zhàn)拥男枨髷?shù)量、規(guī)格等級(jí)、需求日期等信息一式三份,連同一份轉(zhuǎn)“生產(chǎn)工期單”轉(zhuǎn)至計(jì)劃員;

  質(zhì)檢部根據(jù)“銷(xiāo)售通知單”填寫(xiě)紙質(zhì)“采購(gòu)申請(qǐng)單”上填寫(xiě)包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信息,一式三份轉(zhuǎn)至計(jì)劃員;

  對(duì)于無(wú)需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求,可參照總體生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)購(gòu),填寫(xiě)紙質(zhì)“采購(gòu)申請(qǐng)單”一式三份轉(zhuǎn)至計(jì)劃員。

  (2) 其他申請(qǐng)采購(gòu)

  設(shè)備動(dòng)力部的備件等物資請(qǐng)購(gòu),填寫(xiě)紙質(zhì)“采購(gòu)申請(qǐng)單”,轉(zhuǎn)至倉(cāng)儲(chǔ)部備件庫(kù)庫(kù)管員三份;無(wú)需辦理原材料入庫(kù)手續(xù)的固定資產(chǎn)、辦公用品等的物資采購(gòu)及維修費(fèi)申請(qǐng),可填寫(xiě)紙質(zhì)“采購(gòu)申請(qǐng)單”一式二份直接轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購(gòu)員。

  (3) 上述單據(jù),經(jīng)辦人簽字、本部門(mén)負(fù)責(zé)簽批后即可。

  2、請(qǐng)購(gòu)單錄入

  計(jì)劃員、庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”,并在手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明ERP“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”的單據(jù)號(hào)。計(jì)劃員將手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購(gòu)員二份。

  計(jì)劃員根據(jù)“銷(xiāo)售訂單”編制“生產(chǎn)通知單”,經(jīng)總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部。

  ERP“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”錄入程序

  (1) 采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—請(qǐng)購(gòu)—請(qǐng)購(gòu)單;

  (2) 進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”,點(diǎn)擊增加按鈕—進(jìn)行錄入—保存—審核。

  3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)

  采購(gòu)員根據(jù)手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”的事項(xiàng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)后,將采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商等信息填入手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”,經(jīng)采購(gòu)員簽字、供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后,轉(zhuǎn)至采購(gòu)內(nèi)勤。

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  4、訂單

  采購(gòu)內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)訂單”,關(guān)閉ERP采購(gòu)管理模塊“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”,打印“采購(gòu)訂單”一式三份,交采購(gòu)員二份(附:手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”)。

  ERP“采購(gòu)訂單”錄入程序:

  (1) 采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—訂貨—采購(gòu)訂單;

  (2) 進(jìn)入“采購(gòu)訂單”,點(diǎn)擊增加按鈕—右鍵拷貝—過(guò)濾—雙擊選擇請(qǐng)購(gòu)信息—錄入單價(jià)、供應(yīng)商、付款方式等信息—保存—審核。

  ERP“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”關(guān)閉程序:

  (1) 采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—請(qǐng)購(gòu)—請(qǐng)購(gòu)單列表—雙擊選擇請(qǐng)購(gòu)信息—進(jìn)入請(qǐng)購(gòu)單—點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕。

  5、請(qǐng)款

  采購(gòu)員填制手寫(xiě)“借款單”附上手寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”、機(jī)打“采購(gòu)訂單”,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后,轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后,列入付款計(jì)劃。如臨時(shí)急需采購(gòu),“借款單”應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批。

  6、付款

  l預(yù)付款:財(cái)務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計(jì)劃,批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款,會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購(gòu)員。

  ERP“付款單據(jù)”錄入程序

  (1) 應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單;

  (2) 進(jìn)入“付款單”,點(diǎn)擊增加按鈕—填寫(xiě)付款信息—保存—審核—制單。

   賒購(gòu)方式付款—財(cái)務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計(jì)劃,批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款,會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購(gòu)員。

  ERP“付款單據(jù)”錄入程序

  (1) 應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單;

  (2) 進(jìn)入“付款單”,點(diǎn)擊增加按鈕—填寫(xiě)付款信息—保存—審核—制單;

  (3) 應(yīng)付款管理—核銷(xiāo)。

  7、到貨

  采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理到貨手續(xù),庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)到貨單”,

  ERP“采購(gòu)到貨單”錄入程序:

  (3) 采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—到貨—采購(gòu)到貨單;

  (4) 進(jìn)入“采購(gòu)到貨單”,點(diǎn)擊增加按鈕—點(diǎn)擊生單—采購(gòu)訂單—過(guò)濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質(zhì)檢—保存。

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  8、檢驗(yàn)

  (1) 木材到貨,質(zhì)檢部應(yīng)手工填寫(xiě)“檢驗(yàn)單”一式三份轉(zhuǎn)至倉(cāng)儲(chǔ)部,庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)檢驗(yàn)單”;

  (2) 其他物資采購(gòu),采購(gòu)申請(qǐng)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨后,庫(kù)管員進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)檢驗(yàn)單”。

  ERP“采購(gòu)檢驗(yàn)單”錄入程序:

  (1) 采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—檢驗(yàn)—采購(gòu)檢驗(yàn)單;

  (2) 進(jìn)入“采購(gòu)檢驗(yàn)單”,點(diǎn)擊增加按鈕—點(diǎn)擊生單—采購(gòu)到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

  9、入庫(kù)

  庫(kù)管員辦理入庫(kù),進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”并打印,一式三份,轉(zhuǎn)采購(gòu)員二份,采購(gòu)員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份。木材采購(gòu),“入庫(kù)單”應(yīng)附質(zhì)檢部手寫(xiě)檢驗(yàn)單,其他采購(gòu),入庫(kù)單應(yīng)由檢驗(yàn)人簽字。

  ERP“采購(gòu)入庫(kù)單”錄入程序:

  (1) 采庫(kù)存管理—業(yè)務(wù)—入庫(kù)—采購(gòu)入庫(kù)單;

  (2) 進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”,選擇倉(cāng)庫(kù)—點(diǎn)擊生單—過(guò)濾—雙擊選擇檢驗(yàn)單信息—確定—審核。

  10、發(fā)票

  l 采購(gòu)員將發(fā)票轉(zhuǎn)至采購(gòu)內(nèi)勤,采購(gòu)內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購(gòu)管理模塊,依據(jù)發(fā)票類(lèi)型錄入“采購(gòu)發(fā)票”,錄入完成后,進(jìn)行發(fā)票結(jié)算。采購(gòu)員將“發(fā)票原件”及相應(yīng)的“采購(gòu)入庫(kù)單”粘貼后,經(jīng)本人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。

  ERP“采購(gòu)發(fā)票”錄入程序:

  (1) 采購(gòu)管理—業(yè)務(wù)—發(fā)票—專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%)、普通采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票;

  (2) 進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票”,增加—點(diǎn)擊生單—入庫(kù)單—過(guò)濾—雙擊選擇入庫(kù)信息—確定—保存—點(diǎn)擊結(jié)算按鈕。

  l 財(cái)務(wù)生成憑證

  會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理生成憑證。

  ERP“應(yīng)付模塊”錄入程序:

  (1) 總賬—應(yīng)付款管理—日常管理—選擇單據(jù)—審核。

  ERP“存貨核算制單”錄入程序:

  (1) 存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—選擇—記賬;

  (2) 存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證,選擇單據(jù)類(lèi)型—制單—保存—打印憑證。

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  11、月末未到發(fā)票暫估入賬

  會(huì)計(jì)員對(duì)月末未到發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)行暫估入賬并制單。

  ERP“存貨核算制單”錄入程序:

  (1) 存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理—選擇暫估信息—點(diǎn)擊暫估按鈕;

  (2) 存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印;

  (3) 憑證連同入庫(kù)單進(jìn)行粘貼。

  12、更改發(fā)票類(lèi)型、信息”等錄入程序

  (1) 進(jìn)入ERP供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—結(jié)算單列表;

  (2) 選擇需更改的發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單—點(diǎn)擊刪除;

  (3) 采購(gòu)發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點(diǎn)擊刪除—重新錄入;

  (4) 月末,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員與計(jì)劃員、采購(gòu)內(nèi)勤、庫(kù)管員進(jìn)行對(duì)賬,對(duì)不執(zhí)行的單據(jù),進(jìn)行關(guān)閉。

  ERP供應(yīng)鏈操作流程圖:

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發(fā)布:2010-04-26 12:47    編輯:泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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